本資料由  (上市公司) 2236 百達-KY 公司提供
序號 2 發言日期 106/03/30 發言時間 14:09:18
發言人 黃亮茳 發言人職稱 總經理 發言人電話 (65)6257-8122
主旨 公告本公司取得會計師105年度內部控制制度專案審查報告
符合條款 29 事實發生日 106/03/30
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循臺灣證券交易所外國發行人第一上市 
  後管理作業辦法之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/30
5.意見類型:標準式無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.