| 本資料由 (上市公司) 2601 益航 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/09/04 | 發言時間 | 16:00:23 | 發言人 | 黎世明 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 27069911 |
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| 主旨 | 公告本公司取得107年度會計師「內部控制專案審查報告」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 108/09/04 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/20 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會108年2月12日 金管證發字第10803002221號函及證交所「對上市公司財務業務平時 及例外管理處理程序」之規定辦理,委請會計師執行內部控制專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/20 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |