本資料由  (上市公司) 2601 益航 公司提供
序號 1 發言日期 108/09/04 發言時間 16:00:23
發言人 黎世明 發言人職稱 財務長 發言人電話 27069911
主旨 公告本公司取得107年度會計師「內部控制專案審查報告」
符合條款 29 事實發生日 108/09/04
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會108年2月12日
金管證發字第10803002221號函及證交所「對上市公司財務業務平時
及例外管理處理程序」之規定辦理,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.