| 本資料由 (上市公司) 2852 第一保 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/27 | 發言時間 | 15:25:27 | 發言人 | 林仲修 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 23717890-8117 |
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| 主旨 | 本公司委請會計師出具內部控制制度查核報告書 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 108/03/27 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/12/18~107/12/22 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會函令規定,本公司需另委請會計師 師查核內部控制制度 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/03/27 5.意見類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |