本資料由  (上市公司) 2852 第一保 公司提供
序號 1 發言日期 110/03/29 發言時間 16:17:58
發言人 胡全緯 發言人職稱 經理 發言人電話 23913271-2168
主旨 本公司委請會計師出具內部控制制度查核報告書
符合條款 29 事實發生日 110/03/29
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會函令規定,本公司需另委請會計師
師查核內部控制制度
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/29
5.意見類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.