本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供
序號 1 發言日期 109/12/18 發言時間 17:02:21
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
主旨 元大金控代子公司元大投信公告取得非簽證會計師出具 內部控制制度專案審查報告
符合條款 29 事實發生日 109/12/18
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/12/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/04
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會109年9月17日金管
證期罰字第1090352898號裁處書,命令本公司委託非公司財務報告簽證會計師事務所之
會計師專案審查改善後之內部控制制度,並出具審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/12/18
5.意見類型:不適用。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.