| 本資料由 (上市公司) 3043 科風 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/01/02 | 發言時間 | 18:45:55 | 發言人 | 陳青妙 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | 22258552 |
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| 主旨 | 本公司委請會計師出具100年度內部控制制度專案審查報告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 102/01/02 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/01/02 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 依證券交易所函令規定,本公司需另委請會計師查核內部控制制度。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/01/02 5.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |