本資料由  (上市公司) 4581 光隆精密-KY 公司提供
序號 1 發言日期 109/04/17 發言時間 11:38:56
發言人 余聖芬 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-25677958#8981
主旨 公告本公司取得會計師2019年內部控制制度專案審查報告
符合條款 29 事實發生日 109/04/17
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司
外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/17
5.意見類型:出具內部控制制度有效之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.