本資料由  (上市公司) 4763 材料*-KY 公司提供
序號 3 發言日期 107/03/28 發言時間 14:17:12
發言人 王聖斌 發言人職稱 財務主管 發言人電話 02-27205045
主旨 公告本公司取得會計師2017年內部控制專案審查報告
符合條款 29 事實發生日 107/03/28
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/03/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主關機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/03/28
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.