本資料由  (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供
序號 1 發言日期 106/05/04 發言時間 15:17:31
發言人 盧晉佑 發言人職稱 財務會計主管 發言人電話 02-8684-1618分機305
主旨 公告本公司取得會計師105年度「內部控制制度專案審查報告」
符合條款 29 事實發生日 106/05/04
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/05/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「臺灣證券交易所股份有限公司
外國發行人第一上市後管理作業辦法」第4條之規定,委託會計師執行內部控制
制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/05/04
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.