| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/05/04 | 發言時間 | 15:17:31 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務會計主管 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機305 |
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| 主旨 | 公告本公司取得會計師105年度「內部控制制度專案審查報告」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 106/05/04 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/05/04 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「臺灣證券交易所股份有限公司 外國發行人第一上市後管理作業辦法」第4條之規定,委託會計師執行內部控制 制度專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/05/04 5.意見類型:標準式無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |