| 本資料由 (上市公司) 6933 AMAX-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/15 | 發言時間 | 16:06:33 | 發言人 | 倪小菁 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | (02)77519856 |
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| 主旨 | 公告本公司取得會計師114年度內部控制專案審查報告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 115/04/15 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/04/15 2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31 3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由: 為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、 創新板第一上市公司上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行 內部控制專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/04/15 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |