本資料由  (上市公司) 6933 AMAX-KY 公司提供
序號 1 發言日期 115/04/15 發言時間 16:06:33
發言人 倪小菁 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 (02)77519856
主旨 公告本公司取得會計師114年度內部控制專案審查報告
符合條款 29 事實發生日 115/04/15
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/04/15
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、
創新板第一上市公司上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行 
內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/04/15
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.