UniDevice AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

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Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 15.025.500,00 15.000.000,00
I. Finanzanlagen 15.025.500,00 15.000.000,00
B. Umlaufvermögen 3.688.875,25 105.340,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.501.880,49 102.961,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 186.994,76 2.379,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 125,83 1.582,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 18.714.501,08 15.106.923,20
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Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 16.455.029,77 15.050.710,79
I. gezeichnetes Kapital 15.050.000,00 15.050.000,00
II. Bilanzgewinn 1.405.029,77 710,79
davon Gewinnvortrag 710,79 -56.739,04
B. Rückstellungen 45.500,00 54.125,00
C. Verbindlichkeiten 2.213.971,31 2.087,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.971,31 2.087,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.206.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 18.714.501,08 15.106.923,20

Anhang


für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der UniDevice AG, Schönefeld zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

2.Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: UniDevice AG   

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: HRB 190230

3.Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen sind zum Nennwert bilanziert.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

4.Angaben zur Bilanz

Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt zum Bilanzstichtag  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00  EUR).

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00  EUR (Vorjahr:0,00  EUR).

Verbindlichkeiten
Diein der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten aus:  

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Gesamtbetrag
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit über 5 Jahre
 
Betrag
Betrag
Betrag
Betrag
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anleihen
2.206.000,00
0,00
2.206.000,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
gegenüber Kreditinstituten
0,00
0,00
0,00
0,00
(Vorjahr)
0,00
0,00
0,00
0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0,00
0,00
0,00
0,00
(Vorjahr)
0,00
0,00
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
7.944,71
7.944,71
0,00
0,00
(Vorjahr)
58,25
58,25
0,00
0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
0,00
(Vorjahr)
0,00
0,00
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
26,60
26,60
0,00
0,00
(Vorjahr)
2.029,16
2.029,16
0,00
0,00
Summe
7.971,31
7.971,31
2.206.000,00
0,00
Summe Vorjahr
2.087,41
2.087,41
0,00
0,00


5 .   Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

Nachtragsbericht:
Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ist für alle ungewiss und hat prägenden Einfluss auf das gesellschaftliche Verhalten und die wirtschaftliche Entwicklung. Es scheint geboten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf eine näherere Bezifferung der Geschäftsentwicklung im weiteren Verlauf des Jahres 2020 zu verzichten. 

Vorstand
Vorstand der Gesellschaft im Jahr 2019 war:

Herr Dr. Christian Pahl

Schönefeld, den 20. März 2020

______________________
Dr. Christian Pahl

sonstige Berichtsbestandteile


Schönefeld, den 20.03.2020, Dr. Christian Pahl


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2020 festgestellt.